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關于下發(fā)《永嘉縣衛(wèi)生局機關內部管理制度補充規(guī)定》的通知永衛(wèi)〔2011〕27號

永嘉國家衛(wèi)生人才網(wǎng):有關下發(fā)《永嘉縣衛(wèi)生局機關內部管理制度補充規(guī)定》的公告永衛(wèi)〔2011〕27號:局機關各科室: 《永嘉縣衛(wèi)生局機關內部管理制度補充規(guī)定》已經(jīng)局黨委會研究通過,現(xiàn)予以下發(fā)。本補充規(guī)定自發(fā)文之日起實施,希局機關全體工作人員自覺遵守。 二○一一年二月二十八日永嘉縣衛(wèi)生局機關內部管理制度補充規(guī)定 為進一步加強局機關內部管理,確保機關正常和規(guī)范運作,根據(jù)上級有關規(guī)定,結合我局實際,對局機關原有的上下班、請銷假、公務用車管理、車輛維修和差旅費報銷等內部管理制度進行補充和完善。 一、考勤制
 局機關各科室:
《永嘉縣衛(wèi)生局機關內部管理制度補充規(guī)定》已經(jīng)局黨委會研究通過,現(xiàn)予以下發(fā)。本補充規(guī)定自發(fā)文之日起實施,希局機關全體工作人員自覺遵守。
 
 
 
   二○一一年二月二十八日
 
 
 
永嘉縣衛(wèi)生局機關內部管理制度補充規(guī)定
 
  為進一步加強局機關內部管理,確保機關正常和規(guī)范運作,根據(jù)上級有關規(guī)定,結合我局實際,對局機關原有的上下班、請銷假、公務用車管理、車輛維修和差旅費報銷等內部管理制度進行補充和完善。
一、考勤制度
1、局機關工作人員上班實行簽到制度,在局十三樓統(tǒng)一簽到,由辦公室負責匯總,經(jīng)領導審閱后按月公示。
2、局機關工作人員應準時上班,簽到截止時間為上班時間后15分鐘內。簽到表必須本人簽名,不得委托代簽,如有發(fā)現(xiàn)代簽與被代簽者都視同缺勤。確有急事不能按時簽到的,需事先向辦公室說明,否則視同缺勤。
3、遲到、早退一次扣績效工資30元,事假1天扣績效工資100元,曠工1天扣200元。3次遲到或早退計曠工1天;連續(xù)曠工3天或曠工累計達10天的,不得享受年休假。年休假未休但年度事假累計超過本人應休年休假天數(shù)的,只享受正常工作期間的工資收入,不得享受年休假補貼。事假累計超過20天的,不得享受年休假。病假按有關規(guī)定執(zhí)行。
4、駕駛員每月的考勤統(tǒng)計及出車情況報局班子成員和縣級機關事務管理局各一份,并作為年終考核的依據(jù)。
5、局機關紀委和局紀委監(jiān)察室要強化考勤紀律的監(jiān)督檢查,定期或不定期對工作人員簽到、出勤在崗等情況進行檢查和明察暗訪(局機關紀委牽頭,每周檢查不少于1次)。
   二、請銷假制度
  按永嘉縣衛(wèi)生系統(tǒng)離崗外出報告請假審批制度(永衛(wèi)〔2008〕140號)文件規(guī)定的程序審批。
  三、出差審批制度
  因公出差縣內或市區(qū)的,一般工作人員由科長審批;科室負責人由分管領導審批,局領導出差需告知辦公室;出差縣外(不含溫州市區(qū))應逐級審核后報局長審批;縣管領導干部按縣委組織部有關規(guī)定報批。
  四、公務用車管理規(guī)定
1、局公務用車一律實行派車制,局領導及各科室需用車的,原則上應提前1天通知辦公室(車隊)。車隊統(tǒng)一制作填寫派車單,司機憑派車單出車。因違法違章使用公務車輛而造成的罰款及其他費用一律不予報銷。
2、局機關車輛需要維修的(包括裝修),應及時報告車隊負責人,由車隊開具車輛維修通知單到局指定的廠家修理。維修費在500元以下的須報辦公室(車隊)審核同意,維修費在500元及以上1000元以下報分管辦公室領導審批,1000元及以上報局長審批。如有特殊情況需事前電話說明理由,事后補辦手續(xù),否則不予報銷。
3、駕駛員的里程補貼和安全獎勵按縣有關規(guī)定執(zhí)行,駕駛員當年行車如果發(fā)生責任事故,損失在1000元及以上5000元以下,安全獎勵按50%發(fā)放,事故損失在5000元及以上或發(fā)生事故造成較壞影響的,取消全年安全獎。
4、駕駛員的出差補助標準與一般工作人員相同,車輛過橋費、停車費、其他雜費和各項補貼須由車隊負責人審核后按程序審批。
公務用車管理其他規(guī)定仍按(永衛(wèi)委〔2009〕2號)文件執(zhí)行。  
  五、辦公用品及其他物品購置規(guī)定
1、日常必需辦公品(油墨、文具、紙張及業(yè)務書籍等)的購置。每批次購置必須填寫《物資購置審批表》清單,購置金額在500元以內的報辦公室主任審批,購置金額在500元及以上1000元以下的由辦公室主任審核后報分管辦公室領導審批,1000元及以上報局長審批。要優(yōu)先采購節(jié)能產品,禁止購置國家明令禁止使用的低能耗設備和產品。
2、局職能科室領用辦公用品由辦公室統(tǒng)一于每周一發(fā)放,領用辦公用品要做到有簽字、有登記,移交時有手續(xù)。
3、辦公設施的養(yǎng)護、維修(不包括電腦、車輛),500元以下由辦公室主任審批;500元及以上1000元以下報分管辦公室領導審批,1000元及以上報局長審批。
4、電腦日常維護。電腦維護由使用人提出申請,經(jīng)局計算機管理員核審,費用在500元以內的由辦公室主任審批,500元及以上1000元以下的報分管辦公室領導審批,1000元及以上報局長審批。
5、因工作需要,需送外印刷有關資料的,由使用科室提出意見,經(jīng)分管領導審核報局長審批后,由辦公室負責統(tǒng)一印制。未經(jīng)審批自行安排印刷的,費用原則上不予報銷。
  六、差旅費報銷規(guī)定
1、差旅費報銷按(永財行〔2010〕113號)文件執(zhí)行。
2、住宿費憑票據(jù)報銷,按出差實際住宿天數(shù)計算,開支標準原則上為出差縣外每人每天180元的標準憑據(jù)給予報銷,縣內出差住宿費按照每人每天100元的標準憑據(jù)給予報銷。無正規(guī)住宿發(fā)票的,一律不予報銷。
3、工作人員出差伙食補助費,不分途中和住勤,每人每天補助標準為省外50元,省內縣外為30元,縣內15元,接待單位已安排伙食的,不再給予伙食補助。
4、出差期間市內交通費按住宿天數(shù)(當天往返按1天計算),每人每天30元。出差人員由本單位提供交通工具的,不再發(fā)放市內交通費。
5、報銷差旅費,須填寫差旅費報銷憑證,憑證后附會議通知、出差單,經(jīng)辦公室審核后報分管財務副局長、局長審批。報銷差旅費要做到及時、真實,超過3個月的原則上不予報銷。
6、職工因出差確需借款的,需局長審批,并在費用發(fā)生后1周內辦理報銷手續(xù),前次借款沒有理清的,不可再次借款。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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